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2018年度内部审核实施计划

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内部审核计划 <br> 表单编号: <br> 审核目的:检查本公司的管理体系是否符合ISO45001:2018标准,是否有效运行,是否能够顺利通过年度监督审核的要求。 <br> 审核范围:公司体系、全体员工与场内所有设施。 <br> 审核依据:公司管理体系文件、客户要求、相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。 <br> 受审核部门:公司各部门 参会人员:各部门主管及审核人员 <br> 审核组组长: A组审核员: <br> B组审核员: <br> 日程安排:2018.06.01 --- 2018.06.02 <br> 时 间 部 门 审核内容 审核组别 <br> "2018.02.01<br> 08:30-09:00" 各部门 首次会议 所有审核员 <br> 09:00-10:30 管理层 A组 <br> 10:30-11:30 行政部 A组 <br> 14:00-15:30 生产部 B组 <br> 15:30-17:00 技术部 A组 <br> "2018.02.02<br> 08:30-10:00" 品管部 B组 <br> 10:00-11:30 采购部 B组 <br> 14:00-15:30 财务部 A组 <br> 15:30-16:00 设备管理 B组 <br> 16: 00-17: 00 销售部 A组 <br> 17: 00-17: 30 各部门 末次会议 所有审核员 <br> <br> 编制: 审核: 批准: <br> <br>

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发布时间:2023-01-16 10:59:15 页数:1
价格:¥3 大小:26.00 KB
文章作者:U-26001

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