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2019某某有限公司质量及环境程序文件

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<br> XXXX有限公司 <br> 文件编号:AA-002-2019 <br> 版 次:A/0 <br> 质量与环境管理体系程序文件 <br> 生效日期:2019-3-01 <br> 共 页 <br> <br> 文件类别、文件性质及限制类别:(以■标识),禁止翻印。 <br> 文件类别: □外来文件,■GB/T19001文件, ■GB/T24000文件, □GB/T28000文件 <br> 文件性质: ■受控文件, □不受控文件。限制类别: ■不限制, □限制,范围: <br> <br> <br> 制修订记录: <br> No. <br> 版次 <br> 变 更 摘 要 <br> 生效日期 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> 相关部门会签: <br> 生产部 <br> 技术品保部 <br> 配套部 <br> 销售部 <br> 办公室 <br> 财务部 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> 制订 <br> 审查 <br> 核准 <br> <br> 受控文件发行盖章处 <br> <br> 认证小组 <br> <br> <br> 日期 <br> 日期 <br> 日期 <br> 2019.3.1 <br> 2019.3.1 <br> 2019.3.1 <br> 目 录 <br> 文件控制程序 2 <br> 质量与环境记录的控制程序 5 <br> 管理评审程序 7 <br> 人力资源管理程序 9 <br> 与产品有关的要求的评审程序 12 <br> 顾客沟通与服务管理程序 15 <br> 设计和开发管理程序 17 <br> 采购管理程序 20 <br> 生产和服务提供的控制程序 24 <br> 监视和测量设备控制 26 <br> 顾客满意测量程序 29 <br> 内部审核管理程序 30 <br> 产品的监视和测量程序 34 <br> 不合格品控制程序 37 <br> 数据分析控制程序 39 <br> 纠正措施和预防措施控制程序 41 <br> 环境因素识别与评价程序 46 <br> 法律法规与其他要求的控制程序 50 <br> 环境目标、指标和方案控制程序 52 <br> 信息交流控制程序 54 <br> 环境运行控制程序 56 <br> 应急准备和响应控制程序 57 <br> 环境监视和测量管理程序 59 <br> 法律法规及其他要求合规性评价程序 61 <br> 风险和机遇控制程序&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 63 <br> 组织知识管理程序&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.70 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> 文件控制程序 <br> 1.目的 <br> 本程序规定了文件的编写、批准、发布、标识、发放、修订和销毁等活动的要求和控制,以保证文件的适用性、协调性和有效性。 <br> 2.范围 <br> 本程序适用于本公司质量与环境体系文件及外来质量文件的控制。质量与环境记录的管理按《质量与环境记录的控制程序》进行。 <br> 3.职责 <br> 3.1 办公室负责文件的总体控制。 <br> 3.2 有关部门负责体系文件的起草及外来文件的收集、发放、修订销毁工作。 <br> 3.3 总经理负责质量与环境管理手册的批准、发布和方针、目标的批准发布。 <br> 3.4 管理者代表负责质量与环境管理手册审核及其他文件的审核与批准。 <br> 3.5 各相关职能部门、人员负责保管使用有关文件。 <br> 4.工作程序 <br> 4.1 本公司文件控制范围 <br> a.质量与环境管理手册、程序文件; <br> b.各种技术文件:如产品标准、图纸、作业指导书等; <br> c.外来文件:如国家标准、法律、法规等; <br> d.管理文件:如各项质量与环境管理制度。 <br> 4.2 文件的编号 <br> 4.2.1外来文件以原编号进行 <br> 4.2.2质量与环境管理手册:AA-001-2019 <br> 质量与环境程序文件:AA-002-2019 <br> 4.2.3 技术文件及其他管理文件 :Q/FT-02-X-Y-**** <br> 注: X为A、B 、C 、D&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. Y为文件流水号 <br> A代表检验规范 B代表岗位操作规程 <br> C代表工艺文件 D 代表监视和测量设备校规程 ... <br> 另:图纸、工艺文件可按产品进行编号 <br> 4.3 文件的编号、审核、发布 <br> 4.3.1 质量与环境体...

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发布时间:2023-01-16 14:39:25 页数:56
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文章作者:U-2074

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