首页

2021审计工作心得体会5篇

资源预览文档简介为自动调取,内容显示的完整度及准确度或有误差,请您下载后查看完整的文档内容。

1/12

2/12

剩余10页未读,查看更多内容需下载

2021 审计工作心得体会 5 篇<br />审计工作心得体会范文 1<br />我校在__年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规<br />范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教<br />育局审计室__年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:<br />主要工作内容:<br />一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计<br />工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。<br />二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中<br />对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情<br />况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。<br />三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时<br />上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内<br />部审计的主要内容有:<br />1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入<br />了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。<br />2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进<br />行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关<br />规定要求。<br />各项支出均属合理。<br />3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;<br /> <br />固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。<br />4、对学校的负债也作了相应审计,学校从__年后没有产生新债,更没有举债消费。<br />5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收<br />取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。<br />并对学生生活费给予了补助。<br />四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。<br />审计工作中的措施<br />1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。<br />在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。<br />2、全面审计,突出重点。<br />对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,<br />争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。<br />3、完善了制度,严格了管理。<br />严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度<br />落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。<br />4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。<br /> <br />审计工作心得体会范文 2<br />__年我局内部审计工作在省局___的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的十<br />六大及十六届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审<br />计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进<br />管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积<br />极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位<br />责任制和内部检查制度,确定了&ldquo;法定代表人离任与工程竣工决算项目&rdquo;两项必审,全面加<br />强领导人任期内经济责任审计、坚持&ldquo;有离必审&rdquo;和&ldquo;先审后离&rdquo;等经济责任审计方针,通<br />过经济责任审计,不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩,确保国有资产和资金不<br />流失,也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。<br />重视专项审计和审计调查,加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审,取得了较<br />好成绩。按照年初制定的工作目标,在__年度带领内审工作组,利用两个多月的时间对本系<br />统县区分局、局机关、培训中心、农场等 12 个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作<br />中,重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时,注意审计项目的立项,审前<br />调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录<br />规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审...

版权提示

  • 温馨提示:
  • 1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
  • 2. 本文档由用户上传,版权归属用户,莲山负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
  • 3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
  • 4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服vx:lianshan857处理。客服热线:13123380146(工作日9:00-18:00)

文档下载

发布时间:2023-01-16 14:36:25 页数:12
价格:¥3 大小:27.32 KB
文章作者:U-62522

推荐特供

MORE