首页

银行审计工作心得范文

资源预览文档简介为自动调取,内容显示的完整度及准确度或有误差,请您下载后查看完整的文档内容。

1/7

2/7

剩余5页未读,查看更多内容需下载

银行审计工作心得范文<br />银行审计工作心得范文 1<br />我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮助和配合下,我认真履行审计<br />员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据<br />检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全<br />年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下:<br />一、加强学习,不断提高自身素质。<br />按照审计员的&ldquo;政治坚强、业务精通&rdquo;的要求,自年初以来,我始终以提高自身素质为目标,<br />坚持把学习放在首位,努力提高业务素质和工作水平。一年来,我能够认真学习相关文件制<br />度等有关规定,掌握了核算办法和流程,增强了业务分析能力和解决问题的能力,提高了审<br />计水平。在学习上严格要求自己,认真学习,在学中提高,在学习中进步,从实际需求增加<br />自己学习的自觉性。通过学习,提高了自身的业务素质,掌握了先进理念,拓宽了视野,增<br />强分析问题、检查问题、解决问题的能力。<br />二、扎实做好本职工作<br />我作为员工,一年来,亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化,使经营理<br />念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升,以及由此带来的岗位分工和收入分配的变<br />化。各种制度的出台,对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求,工作中<br />注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为,也有了更多的预防和惩戒措施,内控部门<br />是全行监督部门,深感自己责任重大和工作的重要性,我要扎扎实实做好检查工作。<br />(一)认真履行审计员工作职责,检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况,及时<br />发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规<br />手册撰写等工作。<br />(二)求真务实、尽职尽责,做好检查工作。<br />认真履行审计员职责,做好审计工作。在检查中认真仔细,精益求精,认真检查每一项工作<br />内容,做好纪录,对发现的问题出整改意见,提高了网点的核算质量,增强了内控管理水平,<br />防范了操作风险的发生。<br />三、回顾检查自身存在问题<br />一是学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况、新问题层出不穷,新<br />知识新科学不断问世,面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候,<br />有过松弛思想,这是政治素质不高,也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。<br />四、针对以上问题,今后的努力方向是:<br /> <br />一是加强理论学习,进一步提高自身素质,对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更<br />高层次的追求,必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念,转变工<br />作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导和同事们把工作做<br />得更好。<br />总之,在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务,但仍存在问题和不足之处,<br />这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善,并充分发挥审计员的职能作用,<br />全面提升工作水平。<br />银行审计工作心得范文 2<br />根据中支内审工作部署,20_年 6 月份和 12 月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险<br />的分析评价活动。依照内控评价方案,分&ldquo;内部控制环境&rdquo;、&ldquo;风险识别与评估&rdquo;、&ldquo;控制活<br />动&rdquo;、&ldquo;信息交流与反馈&rdquo;、&ldquo;监督评审&rdquo;五个方面内容对支行内控制度进行评审,将定期风险<br />分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监<br />督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;<br />有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度,注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓<br />展了评价范围,提升了评价层次。通过审计评价,共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和<br />薄弱环节,一一列出,分析存在问题的原因,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中<br />支和支行领导,督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下:<br />一、积极开展内部审计调查工作<br />我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行<br />集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调<br />查》...

版权提示

  • 温馨提示:
  • 1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
  • 2. 本文档由用户上传,版权归属用户,莲山负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
  • 3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
  • 4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服vx:lianshan857处理。客服热线:13123380146(工作日9:00-18:00)

文档下载

发布时间:2023-01-16 14:15:57 页数:7
价格:¥3 大小:29.50 KB
文章作者:U-62522

推荐特供

MORE