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审计机关推动被审计单位内部审计工作存在的问题与建议与银行金融风险的表现形式及防范建议
审计机关推动被审计单位内部审计工作存在的问题与建议与银行金融风险的表现形式及防范建议
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审计机关推动被审计单位内部审计工作存在的问题与建议与银行金融风险的表现形式及防范建议 <br> <br> 审计机关推动被审计单位内部审计工作存在的问题与建议 <br> 审计机关推动被审计单位内部审计工作存在的问题与建议 <br> 《审计署关于内部审计工作的规定》明确:“内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。”今年中央审计委员会第一次会议上,习近平总书记发表重要讲话,明确指出“要加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力。”使之成为政府审计的重要帮手。作为审计“三驾马车”之一内部审计,是国家审计的补充,是审计“免疫系统”的重要组成部分,内部审计是审计全覆盖的重要补充,其作用越来越明显。然而大多数被审计单位没有完善的内部审计体系,内部审计力量不足,业务水平不平衡,审计质量得不到保障。但是从目前我审计实施过程中来看,被审计单位的内部审计方面还存在许多弊端。 <br> 一、内部审计工作面临的形势 <br> (一)审计职能要求越来越高 <br> 随着时代和社会的不断进步,经济社会发展全球化、信息化不断优化和提升,大数据时代是必然趋势,内部审计所涉及的的领域将越来越广泛,从事后的确认及评估发展到及时的顾问和咨询各方面。计算机软硬件等现代化技术的应用迅猛发展,为新时代的现代审计提供了多样化的方式,提高了审计效率,进一步降低了审计成本和审计风险。在大数据时代,内部审计面临的审计风险不断增加,风险更加隐蔽、难易控制,内部审计的职能角色要求越来越高。 <br> (二)内部审计价值越来重要 <br> 对单位内部而言,在全球化、信息化的浪潮下,内外部环境发生了较大变化,面临更多的挑战。内部审计职能不只是监督的监督经营工作,更重要的职能是促使各项政策落实,规范管理,提高效益。为顺应时代发展和单位需求,作为单位管理控制链的重要组成部分,内部审计价值的提升显得尤为重要。 <br> (三)内外部审计联系更加紧密 <br> 审计涉及的领域和审计范围越来越广,仅靠国家审计来进行监督管理是完全不够的,特别是政府投资审计、经济责任审计等方面,依靠少量的国家审计人员是远远不够的,还需要借助社会审计的专业力量和内部审计人员自我监督的力量。内部审计与外部审计的审计内容、审计方法、审计目标、审计依据等存在一致性,通过共享内外部审计的审计成果或者相互配合共同完成审计,可以节约人力、物力、财力,提高审计效率,降低审计成本。 <br> 二、内部审计工作薄弱原因分析 <br> (一)内部审计体系缺乏独立性 <br> 审计独立性是客观、公正的开展审计工作的必要条件之一。当前我国许多被审计单位因为机构改革等原因,缺乏对审计监督独立性原则的认识,没有单独设立的审计部门,有的单位简单随意的将内部审计工作交给财务部门、纪检部门等其他部门。有的单位有内部审计机构,但是内审人员身兼多重身份,既是内审小组的审计人员,又是单位管理人员,这种既当“运动员”又当“裁判员”是工作角色,在审计过程中容易受到多方利益牵连,导致审计人员无法独立、公正公平的开展审计工作,其内部审计工作的独立性和权威性必然受到挑战,内部审计的监督评价职能失去客观性、公正性、权威性。而对很多基层单位而言,根本没有开展内部审计工作的条件,完全依赖于国家审计机关的审计监督。 <br> (二)内部审计制度建设不健全 <br> 我国正处于社会主义初级阶段,各种法律、法规还不健全与完善,缺乏有关内部审计制度的具体法规要求。随着市场经济的不断发展与改革,而且我国内部审计制度建立时间较短,内部审计工作虽然也在不断的发展,内部审计制度不规范、不稳定,很多单位并没有建立完善的内部审计制度,内部审计工作缺乏刚性要求和技术指导,有的还得不到单位其他部门人员的支持与认可,内部审计工作难以顺利地推进与开展实施。 <br> (三)审计人员专业水平参差不齐 <br> 在开展国家审计工作时,不难发现许多被审计单位审计人员配备不足,其内部审计工作专职人员不固定,或有其他部门人员兼任,他们没有相关专业知识,也...
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办公文档 - 总结/计划
发布时间:2023-01-16 09:39:56
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文章作者:U-4874
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